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财务内控检查询价公告
发布日期:2025-09-05
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根据工作安排,现拟对我单位武汉市外的3家子公司财务内控检查项目开展询价,相关事宜公告如下:

一、项目概况

被检查单位位于湖北省内武汉市外,资产总额分别约为1500万元、1200万元、2500万元,检查期间2020年至今,涉及历史遗留问题、重要事项的可追溯至以前年度,检查时间拟定为2025年9月15日-2025年10月15日。

二、检查项目要求

(一)现场检查工作完成后十个工作日内必须出具检查报告征求意见稿。

(二)现场检查小组中至少配备一名注册会计师,且现场检查人员需与报价方案人员安排保持一致,不接受更改。

(三)检查内容

1、财务“三维管控”体系:岗位设置(不相容岗位分离、关键岗位轮岗)、职责划分(财务部门与业务部门协同职责、岗位职责说明书)、流程设计(核心业务内控流程文档、审批权限清单)。

2、核心财务与资金管理:资金收付(银行账户管理、现金库存、支付审批等)、预算管理(编制、执行、调整、分析等)、会计核算(账务处理、费用报销、原始凭证审核、财务报告编制、会计档案管理、税务管理等)、资产管理(固定资产购置、入库、维护保养、盘点、处置等)、经营收款/采购付款(合同合规性、款项对账与催收/支付等)。

3、风险与合规管理:财务制度制定与执行(是否符合国家财经法规、公司总部管理制度)、合规风险防控(发票管理、税务申报、国有资产管控要求落实)、风险应对机制(风险识别、评估、处置流程记录)。

三、供应商资格要求

(一)在中华人民共和国境内依法设立,具备营业执照和会计师事务所执业资格证书审计服务机构;

(二)与湖北省政府采购中心签订了湖北省直机关自采服务框架协议;

(三)项目负责人和项目经理需具有注册会计师执业资格并经年度检审合格;

(四)拥有固定办公场所且连续执业5年以上。

四、询价申报要求

(一)报价为全包费用,涵盖派出人员的交通、食宿等所有相关费用。

(二)报价文件应包括人员安排、拟派项目现场负责人资质证明及从业经历。

(三)请报价单位于2025年9月10日17:30前将加盖公章的报价文件扫描件发至邮箱finance@ovupre.com。不明事宜请与我方联系,联系人:尹佩,联系电话:027-67885698。

五、评审原则

在符合需求的前提下,采用经评审最低价法中标方式,若经资质评审合格后最低报价相同且数量在2家以上(含2家),我所将综合比较企业能力、社会信誉及检查组人员安排等因素,择优确定1家会计师事务所。

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